2-Clik en el icono +
3-Se abre una ventana con varias solapas, por :
-Modelo (desplegando ) ,agregar en cada campo la información correspondiente .
Para el caso de Proveedores , tipeando el nombre del mismo el proceso lo busca en la Tabla y lo muestra en dicho campo, con Enter queda ingresado
4-Seleccionar el comprobante a ingresar desplegando en dicho campo
5- Ingresar el resto de la información y Grabar
6- El proceso actualiza la pantalla y muestra el comprobante ingresado (en estado temporal) , para completarlo y luego Grabarlo
Con click en el icono acciones , se despliegan los procesos adj:
7-Por la opción: Cambiar encabezado: se puede modificar los datos del comprobante ingresado anteriormente, se abre una ventana con varias solapas: Modificar/Borrar/Asignar Diferencia, permitiendo ejecutar dichos procesos
8- Por la opción: Cambiar formas de Pago, se abre una ventana con varias solapas, por:
Cuentas, con click en el icono del signo +:
9-Permite ingresar la cuenta contable tipeando la misma en el campo correspondiente:
10- Informar los datos correspondiente al resto de los campos : Importe/Comentario/Departamento y Grabar (en forma temporal ) dichos datos
11- Luego seleccionar en cada solapa la forma de pago que corresponda :
12- Ingresar los datos en cada uno de los campos y grabarlos ( en forma temporal)
13- El proceso actualiza y trae el comprobante ingresado a pantalla, chequear que la diferencia siempre sea : 0,00.
Por Guardar Orden de Pago : se grabará en forma definitiva y así generar la información en los procesos de gestión y contabilidad
14- El proceso informa que la operación finalizó correctamente: