viernes, 13 de octubre de 2017

Modificación de Clave a un usuario

1) Dentro de Applysys Web, hacer click en Menú / Administrar el Sitio / Usuarios. Seleccionar el usuario a modificar utilizando los filtros y hacer click en el botón de acciones / Modificar un Usuario.



2) En la Solapa Usuario, cambiar la clave y hacer click en Regrabar.


lunes, 9 de octubre de 2017

Finanzas - Archivo pago nomina sueldos - Interbanking

1-Acceder al proceso por Menú/Tradimex a Medida/Interbanking Sueldos:


2-Con clik en el icono + , se abre la ventana  Agregar, completar los campos con los datos de la nómina a generar y Grabar



3-Se muestra en pantalla la nueva nómina y con click en el botón Acciones (tres rayas), el proceso permite:
3.1-Cambiar Revisión
3.2-Generar Nueva Revisión
3.3-Modificar Transferencias
3.4-Guardar Revisión


3.1-Cambiar Revisión
Ingresando por esta opción, se pueden cambiar cualquiera de los datos del los campos que muestra la imagen, la nómina se puede Regrabar/Borrar



3.2-Generar Nueva Revisión, permite desde una  nómina existente, generar una nueva

Actualizando los datos que muestra la imagen 3.1. , Grabar


3.3-Modificar Transferencias, se abre una ventana que permite ingresar los datos actualizados de la nómina a transferir , s/imagen adj., luego Grabar
El proceso permite modificar estos datos:


3.4-Guardar Revisión, se genera el archivo que se deberá importar en Interbanking

4-La ruta donde se genera el archivo es la de la imagen adj.






























































jueves, 5 de octubre de 2017

Finanzas-Generación archivo pagos Banco Credicoop

Ingresar por la aplicación applysys Web: Menú/Grexse a Medida/Credicoop Cheques


Por el icono +  se abre una ventana , desplegando en el campo Cheques , el proceso permite seleccionar cualquiera de los valores en cartera


Por el botón acciones ( tres rayas) , el sistema  permite ejecutar los procesos que  muestra la imagen adj:


-Seleccionar cheques: se abre una ventana con todos los valores en cartera, tildar los que se desean incluir en el archivo a generar y Grabar


-Borrar un cheque de la Lista: para eliminar un cheque , tildar cualquiera de los valores y click en Borrar cheque de la Lista


-Activar cheques : se abre una ventana que permite volver a seleccionar los cheques, tildar y Grabar


-Modificar Sucursal de Pago:  se abre una ventana donde se debe informar la sucursal de la entidad bancaria, campo obligatorio de 3 caracteres y Regrabar


-Generar Archivo:
Importante: todos los valores deben tener ingresada la sucursal, caso contrario el sistema no permitirá generar el archivo



Con click en Generar Archivos: 


El sistema genera el archivo en la siguiente ruta: c/applysys/descargas/Credicoop