2) En la Solapa Usuario, cambiar la clave y hacer click en Regrabar.
viernes, 13 de octubre de 2017
Modificación de Clave a un usuario
1) Dentro de Applysys Web, hacer click en Menú / Administrar el Sitio / Usuarios. Seleccionar el usuario a modificar utilizando los filtros y hacer click en el botón de acciones / Modificar un Usuario.
lunes, 9 de octubre de 2017
Finanzas - Archivo pago nomina sueldos - Interbanking
1-Acceder al proceso por Menú/Tradimex a Medida/Interbanking Sueldos:
2-Con clik en el icono + , se abre la ventana Agregar, completar los campos con los datos de la nómina a generar y Grabar
3-Se muestra en pantalla la nueva nómina y con click en el botón Acciones (tres rayas), el proceso permite:
3.1-Cambiar Revisión
3.2-Generar Nueva Revisión
3.3-Modificar Transferencias
3.4-Guardar Revisión
3.1-Cambiar Revisión
Ingresando por esta opción, se pueden cambiar cualquiera de los datos del los campos que muestra la imagen, la nómina se puede Regrabar/Borrar
3.2-Generar Nueva Revisión, permite desde una nómina existente, generar una nueva
Actualizando los datos que muestra la imagen 3.1. , Grabar
3.3-Modificar Transferencias, se abre una ventana que permite ingresar los datos actualizados de la nómina a transferir , s/imagen adj., luego Grabar
El proceso permite modificar estos datos:
3.4-Guardar Revisión, se genera el archivo que se deberá importar en Interbanking
4-La ruta donde se genera el archivo es la de la imagen adj.
jueves, 5 de octubre de 2017
Finanzas-Generación archivo pagos Banco Credicoop
Ingresar por la aplicación applysys Web: Menú/Grexse a Medida/Credicoop Cheques
Por el icono + se abre una ventana , desplegando en el campo Cheques , el proceso permite seleccionar cualquiera de los valores en cartera
Por el icono + se abre una ventana , desplegando en el campo Cheques , el proceso permite seleccionar cualquiera de los valores en cartera
Por el botón acciones ( tres rayas) , el sistema permite ejecutar los procesos que muestra la imagen adj:
-Seleccionar cheques: se abre una ventana con todos los valores en cartera, tildar los que se desean incluir en el archivo a generar y Grabar
-Borrar un cheque de la Lista: para eliminar un cheque , tildar cualquiera de los valores y click en Borrar cheque de la Lista
-Activar cheques : se abre una ventana que permite volver a seleccionar los cheques, tildar y Grabar
-Modificar Sucursal de Pago: se abre una ventana donde se debe informar la sucursal de la entidad bancaria, campo obligatorio de 3 caracteres y Regrabar
-Generar Archivo:
Importante: todos los valores deben tener ingresada la sucursal, caso contrario el sistema no permitirá generar el archivo
Con click en Generar Archivos:
El sistema genera el archivo en la siguiente ruta: c/applysys/descargas/Credicoop
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